为进一步加强内部审计工作的业务指导,提升审计质量水平,6月28日,许昌市审计局法规监督科科长崔雯雅一行四人到市卫健委开展内部审计工作调研座谈,实地了解我委审计工作开展情况。市卫健委党组成员、副主任张晓辉,财务科科长汪文平、副科长许晓明及业务科室人员参加了此次座谈会。
座谈上,财务科科长汪文平就健全机制、规范管理、具体成效、存在问题等内审工作推进情况向调研组做了详细汇报。
崔雯雅对我委内部审计工作给予充分肯定,传达了《关于加强内部审计工作的实施意见》的通知精神,并就发挥内部审计作用、健全管理机制、履行工作职责、加强领导督导提出具体要求。
许昌市中心医院、妇幼保健院、建安医院三家单位结合内部审计工作的人员安排、制度实施、资产处置等实施情况进行了汇报。
调研组采取全面检查的方式,调阅了我委及医院的审计项目档案资料。
财务科科长汪文平表示全盘接受调研组提出的意见建议,把落实问题整改作为当前一项重大政治任务抓牢、抓细、抓实。并提出要求,一是要进一步加强组织领导,统筹安排工作,发挥审计内部专班的职能作用,加强审计业务质量管理;二是要进一步强化制度建设,健全完善长效管控机制,落实主体责任,切实做好2024年内部审计工作,提高审计工作效率;三是进一步紧盯问题整改,实行清单化管理,加大人员培训力度,提高内部审计人员职业素养,切实发挥内部审计作用,为全市卫生健康事业保驾护航。