为落实国家及省关于内部审计相关要求,规范我单位财务收支,明确经济管理责任,强化内部管理控制,提高经济管理水平,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部控制工作的规定》《卫生计生系统内部审计工作规定》《中共河南省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作意见》,我单位拟聘请会计师事务所对我单位2022年度财务收支进行审计,请符合条件的单位提供相关资料密封后送至市卫健委财务科,财务科根据相关要求和程序进行综合评判后最终确定中选单位。
一、要求:
1.有相应的资质;
2.有开展审计工作必要的履职能力并认真履职;
3.熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策;
4.拥有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师;
5.具有良好的社会声誉和执业质量记录。
二、需要提供的材料
1.营业执照复印件;
2.报价单;
3.法人代表身份证复印件;
4.近三年无违法违规承诺书。
提交材料截止日期:2023年9月14日24:00,资产信息请于市卫生健康委财务科联系。
联系人:马亚来 联系电话0374-6066299
许昌市卫生健康委员会
2023年9月11日